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| Nr | Geschäftsfälle(Belege) | Bestandskonten mit Journalfunktion | Bestandskonten | Mehrwertsteuer | Betriebseinnahmen | Betriebsausgaben | Bestands- konto |
Nr | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beleg Nr. |
Datum | Text | Bank- konto 1 |
Bank- konto 2 |
Verrechn.- konto |
Privatent- nahmen |
Privat- einlagen |
Privat- darlehn |
Anlagen- güter |
Umsatz- steuer |
Vor- steuer |
gezahlte USt |
erhaltene USt |
Provision | BE ohne USt |
Personal- kosten |
KfZ- kosten |
Porto | Telefon | Büro- bedarf |
Fach- literatur |
Ver- sicherung |
Reise- kosten |
Bewirtungs- kosten 80% |
Geschenke bis 75 DM |
GWG bis 800 DM |
Sonstige BA |
Anspar- abschr. |
1 |
| 2 | JAB001 | 31.12.00 | Abschreibung PKW | -6000,00 | 6000,00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | JAB002 | 31.12.00 | Abschreibung Computer | -1250,00 | 1250,00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | JAB003 | 31.12.00 | Arbeitszimmer | -1860,00 | 24,83 | 1835,17 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | JAB004 | 31.12.00 | Private Kfz-Nutzung | 3932,00 | 282,00 | 1762,50 | 1887,50 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | JAB005 | 31.12.00 | Umbuchung Verrechnungskonto | 8473,50 | -8473,30 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Summe 13.Periode | 0,00 | 0,00 | 8473,30 | -6401,30 | 0,00 | 0,00 | -7250,00 | 282,00 | 24,83 | 1762,50 | 1887,50 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,17 | 0,00 | 22 | ||||
| 23 | Monat Dezember | 13486,39 | -3000,00 | -8473,30 | 37679,20 | -28000,00 | 0,00 | 29000,00 | 11520,00 | 3159,06 | 8966,80 | 1001,65 | 72000,00 | 0,00 | 9223,20 | 8600,00 | 665,30 | 2040,50 | 1250,30 | 565,70 | 1360,00 | 4973,30 | 605,20 | 500,00 | 920,00 | 1000,00 | 0,00 | 23 | ||
| 24 | Summe Jahr | 13486,39 | -3000,00 | 0,00 | 31277,90 | -28000,00 | 0,00 | 21750,00 | 11802,00 | 3183,89 | 8966,80 | 1001,65 | 73762,50 | 1887,50 | 9223,20 | 14600,00 | 665,30 | 2040,50 | 1250,30 | 565,70 | 1360,00 | 4973,30 | 605,20 | 500,00 | 920,00 | 4085,17 | 0,00 | 24 | ||
| 1 | Beleg Nr. |
Datum | Text | Bank- konto 1 |
Bank- konto 2 |
Verrechn.- konto |
Privatent- nahmen |
Privat- einlagen |
Privat- darlehn |
Anlagen- güter |
Umsatz- steuer |
Vor- steuer |
gezahlte USt |
erhaltene USt |
Provision | BE ohne USt |
Personal- kosten |
KfZ- kosten |
Porto | Telefon | Büro- bedarf |
Fach- literatur |
Ver- sicherung |
Reise- kosten |
Bewirtungs- kosten 80% |
Geschenke bis 75 DM |
GWG bis 800 DM |
Sonstige BA |
Anspar- abschr. |
1 |
| 25 | Summe Betriebseinnahmen | 88453,65 | Kontrollrechnung mit Bestandskonten | Zahllast/Vorsteuer-Überhang | 25 | |||||||
| 26 | Summe Betriebsausgaben | 52939,36 | Bankkonto 1 | 13486,39 | Umsatzsteuer | 11802,00 | 26 | |||||
| 27 | Gewinn | 35514,29 | Bankkonto 2 | -3000,00 | Vorsteuer | 3183,89 | 27 | |||||
| 28 | Verlust | 0,00 | Verrechnungskonto | 0,00 | gezahlte Umsatzsteuer | 8966,80 | 28 | |||||
| 29 | Privatentnahmen | 31277,90 | erhaltene Umsatzsteuer | 1001,65 | 29 | |||||||
| 30 | Privateinlagen | -28000,00 | Zahllast | 652,96 | 30 | |||||||
| 31 | Privatdarlehen | 0,00 | Vorsteuerüberhang | 0,00 | 31 | |||||||
| 32 | Anlagengüter | 21750,00 | 32 | |||||||||
| 33 | Ansparabschreibung Vorjahr | 0,00 | Zahllast Dezember | 395,79 | 33 | |||||||
| 34 | Eigenkapital Vorjahr | 0,00 | Zahllast 13. Periode | 257,17 | 34 | |||||||
| 35 | Gewinn | 35514,29 | Zahllast insgesamt | 652,96 | 35 | |||||||
| 35 | Verlust | 0,00 | 35 | |||||||||